预收账款会计分录怎么做(已收钱未开票的怎么做账)

预收款如何做会计分录?

预收款怎么做会计分录?1、预收账款已收到并存入银行借:银行存款 贷:预收账款2、向购买单位开出发票借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税  “预收账款”账户,账户性质为资产类账户,用来核算企业因销售产品、材料,提供劳务等业务,根据合同向购买单位或接受劳务单位预收的款项。  “预收账款”账户结构:贷方记增加,登记企业预收的款项;借方记减少,登记发货后与供货单位结算的款项。期末余额在贷方,表示已经预付而发货结算的款项;。期末余额在借方,表示购货单位应补付的货款。

收到钱未给对方开具发票怎么做账?

收到货款,但是还未给对方开发票:借:银行存款 贷:预收账款开票后:借:预收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)扩展资料预收账款的核算内容:

1、借方发生额(表示预收账款减少)与收入同步确认的应收未收款项、已核销坏账客户确认恢复付款能力、从“应收账款”科目转入、从“其他应收款”科目转入、因应收票据到期未付款而转入、帖现商业汇票到期未付款转短期贷款、代购货单位垫付的包装费运杂费保险费;

2、贷方发生额(表示预收账款增加)预收客户之预付款项、收到的营业款项、预收的商业汇票、以存货清偿应收账款、以股权清偿应收账款、以债权清偿应收账款、固定资产无形资产清偿、已经确认之坏账损失、因债务重组损失的款项、“应收账款”或“其他应付款”科目转入3、期末余额预收账款科目期末贷方余额,反映企业向购货单位预收的款项,期末借方余额属应收账款性质,反映企业应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。

如果预收账款收多了怎么做会计分录

  • 是还回去吗,还是就挂在账上面。
  • 假如以后还有业务往来,那就先挂在账上,否则就退还给人家。。不懂可 继续追问!祝好~~

关于预收账款的会计分录~

  • 收到剩余款项时在销售货物时 为什么是 借:预收账款 11700 呢,这时候已经销售货物了,不应该是先冲销之前的预收再记应收么,也就是 借: 预收账款 60000 应收账款 57000 最后收到货款的时候 借 银行存款 57000 贷 应收账款 57000答案为什么这样做呢,求大神解答~~
  • 可以按你说的做分录,即把还没有收到的款项作为应收,也可以按书上的分录,即全部计入预收账款一个科目。往来款的六个科目都是双重性质账户,即余额在哪方就是什么性质(资产类或负债类)。为了简化处理和防止同一业务多个账户(核销时容易产生错误),就将没有收到的欠款计入已经设置了的预收账款借方,即债权。

收到新客户(之前没有交易发生过)的“预付款项”时,在不使用“预收账款”这科目下的会计分录该怎么出?

  • 软件使用的是速达,是在客户资料下增加“新客户”,还是在供应商资料下增加“新客户”?谢谢。
  • 如果没有设立预收账款科目可以用应收账款科目,分录如下借:银行存款贷:应收账款

预收账款转主营业务收入会计分录怎么做

  • 我单位给某公司借1万元,提前收取资金占用费3千元,现在按月将预收的3千提取,每月提取1千,这每月提取的1千要做收入,请教高手我应该怎么做会计分录?
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